Bankas dokumentu manuāla apstrāde

Izdrukāt

Apmaksas piesaiste

Dokumentu apmaksas kontroli var norādīt manuāli katram maksājumu dokumentam.

Ja maksājumu dokumentā apmaksāts viens parāda dokuments:

Logā Parāda dokumenti jāieliek atzīme pretī parāda dokumentam

Maksājuma dokuments tiks nokontēts atbilstoši finanšu dokumentā norādītajam kontam.

Ja parāda dokumentā ir vairāki konti — summas tiks nokontētas atbilstošajos kontos, pie nosacījuma, ka maksājuma dokuments apmaksā pilnu finanšu dokumenta summu.

Parāda dokumenta kontējumi

Izveidotie kontējumi apmaksas dokumentā

Ja finanšu dokumenta summa nesakritīs ar maksājuma summu (pie nosacījuma, ka finanšu dokumentā ir dažādi debitoru vai kreditoru konti), sistēma atvērs paziņojumu

nospiežot pogu labi, tiks atvērta maksājuma finanšu dokumenta sagatave, kurā jāieraksta atbilstošās summas pie atbilstošajiem kontiem

Ja tiek apmaksāti vairāki maksājumu uzdevumi — pretī finanšu dokumentam jāieraksta katram dokumentam atbilstošā summa

Ja dokumentos būs norādīta nepareiza summa, sarakstā tās tiks iekrāsotas sarkanā krāsā

Ja visa dokumentu summa būs nokontēta — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā Kontēts;
Ja dokumentu summa pilnībā būs iekļauta apmaksas kontrolē — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā Apmaksāts.

 

 


Lasīt tālāk